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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-08 18:30

借管理費用貸應付職工薪酬,你這個應付工資應該改成應付職工薪酬了。

蓋蓋 追問

2020-07-08 18:32

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-08 18:33

不用客氣的
應該的

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相關問題討論
你好 少匯款了后期還需要匯款的 掛在應付職工薪酬里面
2019-02-18 10:06:54
借管理費用貸應付職工薪酬,你這個應付工資應該改成應付職工薪酬了。
2020-07-08 18:30:02
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-09-18 13:36:35
是的,需要先計提,之后才做支付
2020-02-12 16:09:08
一月的工資計提了沒?把這張憑證沖銷,然后做一張計提工資分錄,然后再做發(fā)放一月的分錄就可以了。
2017-05-08 13:03:10
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