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蓋蓋
于2020-07-08 18:29 發(fā)布 ??839次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-07-08 18:30
借管理費用貸應付職工薪酬,你這個應付工資應該改成應付職工薪酬了。
蓋蓋 追問
2020-07-08 18:32
好的,謝謝老師
郭老師 解答
2020-07-08 18:33
不用客氣的應該的
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已計提的獎金 匯款時 少匯了 分錄怎么做 借應付工資 貸銀行存款 個調(diào)稅
答: 你好 少匯款了后期還需要匯款的 掛在應付職工薪酬里面
老師你好,請問上個月的工資沒有計提,直接做了借 應付工資,貸 銀行存款,下個月要怎么補分錄呢
答: 借管理費用貸應付職工薪酬,你這個應付工資應該改成應付職工薪酬了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)放工資,要先計提工資寫分錄嗎?再借應付工資,貸銀行存款嗎
答: 是的,需要先計提,之后才做支付
計提員工工資3萬元,并用銀行存款發(fā)放會計分錄
討論
剛才你計提工資咋個有銀行存款,
在商貿(mào)會計實操里面,在籌建期計提工資,沒有說支付工資。也沒有做支付工資的分錄,怎么在營業(yè)初期的銀行存款數(shù)據(jù)里,銀行存款就把工資給扣了
從銀行提取現(xiàn)金,準備發(fā)放工工資的會計分錄是借:庫存現(xiàn)金貸:銀行存款嗎
借:預付貨款 貸:銀行存款老師,此分錄之前是不是有個計提???還是什么,前因后果怎么回事
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 713299 個
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蓋蓋 追問
2020-07-08 18:32
郭老師 解答
2020-07-08 18:33