国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-04 13:12

您好
麻煩您截圖給我看看

唐鳳莉 追問

2019-09-04 14:30

銷售綱材一批,不含稅金額989623.04,稅額128650.96,價稅合計:1118274!合同簽的是含稅,會計分錄如何做?

bamboo老師 解答

2019-09-04 14:33

借:應收賬款1118274
貸:主營業(yè)務收入 989623.04
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額  128650.96

上傳圖片 ?
相關問題討論
一月的工資計提了沒?把這張憑證沖銷,然后做一張計提工資分錄,然后再做發(fā)放一月的分錄就可以了。
2017-05-08 13:03:10
您好 麻煩您截圖給我看看
2019-09-04 13:12:30
你好,計提工資時借工程施工——合同成本,應已經(jīng)計入成本了。
2020-05-10 12:54:22
公司賬務長期委托給會計事務所,今年配備財務后叫我們查賬并糾正后給她,2014年12月份沒有發(fā)放12月份的工資,事務所卻做了: 借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 到了今年1月份,又做了: 借:現(xiàn)金 貸:銀行存款 如何糾正,急急急?。?!
2015-11-03 17:43:18
你好,12月份補做計提分錄就是了 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬
2020-01-01 18:28:15
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...