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于2019-05-06 14:57 發(fā)布 ??952次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-05-06 14:58
你好,可以,先掛往來,支付時走平
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請問我們會計做分錄用庫存現金發(fā)放了工資,為什么他還要做一筆其他應付款,借股東錢的分錄呢
答: 你好,可能是賬面庫存現金余額不足以支付所有工資,所以就做了一筆現金借款用來發(fā)放工資
老師,您好!我想問下,用現金發(fā)工資,目前現金不足,但我看其他應付款余額是負數,要怎么做分錄沖銷轉為庫存現金?
答: 借:庫存現金 貸:其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
各位老師,想問下,收回別人給的社保費怎么做分錄 借:庫存現金 貸:其他應付款 可以嗎
答: 你好,可以,先掛往來,支付時走平
現在工作的地方,是兩個股東組成的,主要今年才修建的,沒什么收入,沒錢的話,股東的話會拿些錢出來,那么這些錢,一般隔一段時間就會算一次他們每位股東應拿出來的作為實收資本的錢,那么問題來了,在還沒確認是否是實收資本的時候,收到股東的錢作為公司的開支,那么這筆錢怎么做分錄呢?我是這么做的,借:庫存現金 X 貸:其他應付款 待股東確認該錢入為實收資本時 再做反分錄返回那筆錢,再入成實收資本,你看這樣做對嗎?
討論
老師,你好,我公司賬上庫存現金借方余額952元其他應付款貸方1000元,現把952元歸還,其他應付款還剩48元無法償還,那這個要怎么做分錄,因為準備注銷公司,在申報報表
你好老師,領導給我微信轉賬,怎么做分錄呢,借:庫存現金 貸:其他應付款嗎
收到股東現金備用金10000,做分錄:借:庫存現金,貸:其他應付款。后面采購一批貨物,以現金支付5000,但是對方不愿意開票,我該怎么入賬?如果不入賬的話,賬面上的庫存現金有10000,但是實際上庫存現金只剩下5000了,那就賬實不符了,怎么辦?
借別人款,之前會計錄入公司股東,借:庫存現金 貸:其他應付款——XX?,F在要調整給別人,應該什么做分錄
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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