- 老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司有個(gè)項(xiàng)目掛靠在別單位,被掛靠 問(wèn)- 對(duì)的是的,你們交也可以的。他賬上掛著應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款,到時(shí)候從管理費(fèi)里面扣就行。 答 
- 老師,商貿(mào)企業(yè)購(gòu)買標(biāo)簽紙計(jì)入什么科目,二級(jí)明細(xì)是? 問(wèn)- 計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答 
- 買固定資產(chǎn),有36個(gè)月的貸款,本金和利息要計(jì)入什么 問(wèn)- 你好,利息需要資本化,本金是長(zhǎng)期借款 答 
- 企業(yè)買回來(lái)固定資產(chǎn)一臺(tái),企業(yè)所得稅全部稅前扣除, 問(wèn)- 會(huì)計(jì)正常做賬 一次性扣除是稅務(wù)的事情 不影響會(huì)計(jì)的做賬 答 
- 小規(guī)??偣鞠碌姆止?,企業(yè)所得稅稅率是多少,享 問(wèn)- ?小規(guī)??偣鞠碌姆止荆髽I(yè)所得稅稅率是25%,不享受小微企業(yè)政策 答 

- 請(qǐng)問(wèn)去年的會(huì)計(jì)將一筆付給貨運(yùn)公司的錢(公賬流出),但是當(dāng)年發(fā)票沒有開具,去年會(huì)計(jì)做賬成借:費(fèi)用,貸銀存;今年貨運(yùn)公司發(fā)票開來(lái)了,現(xiàn)在的會(huì)計(jì)應(yīng)該如何處理 - 答: 你好,可以借費(fèi)用(藍(lán)字)借費(fèi)用(紅字)摘要注明是去年幾月幾號(hào)憑證的發(fā)票 
- 請(qǐng)問(wèn)去年的會(huì)計(jì)將一筆付給貨運(yùn)公司的錢(公賬流出),但是當(dāng)年發(fā)票沒有開具,去年會(huì)計(jì)做賬成借:費(fèi)用,貸銀存;今年貨運(yùn)公司發(fā)票開來(lái)了,現(xiàn)在的會(huì)計(jì)應(yīng)該如何處理?之前計(jì)入費(fèi)用是含稅的,涉及增值稅的問(wèn)題 - 答: 你好,你的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少? 
- 我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎? - 答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的 
- 公司去年12月預(yù)付了一筆貨款,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄這么做的借:原材料112605 貸:銀行存款112605 ( 今年4月我公司被納入一般納稅人),今年5月對(duì)方開來(lái)專用發(fā)票會(huì)計(jì)分錄這么做的借:原材料99650.44,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅12954.56 貸:應(yīng)付賬款112605,這些原材料全部領(lǐng)用并且做到了產(chǎn)品成本里,現(xiàn)在這個(gè)賬該如何調(diào)整 - 答: 借;應(yīng)付賬款 貸;原材料 做這個(gè)調(diào)整分錄就可以了 
 
  
 





 
 
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