老師,我單位去年預(yù)付的一筆電費(fèi),當(dāng)時(shí)做賬確認(rèn)進(jìn)了單位管理費(fèi)用,預(yù)算會(huì)計(jì)進(jìn)了事業(yè)支出。今年發(fā)現(xiàn)沒(méi)有收到發(fā)票,實(shí)際上是我單位的一筆預(yù)付款,不應(yīng)該確認(rèn)為費(fèi)用,去年決算已經(jīng)報(bào)送了。請(qǐng)問(wèn)今年想要調(diào)整應(yīng)該怎么處理呢? 去年的分錄 借 單位管理費(fèi)用200 貸 銀行存款200 借 事業(yè)支出200 貸 貨幣資金200 能不能改成: 借:預(yù)付賬款 200 借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 -200 預(yù)算會(huì)計(jì)用不用改呢?如果改了會(huì)不會(huì)影響今年決算填報(bào)呢?這樣改會(huì)不會(huì)引起預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的差異呀
 
- 單純的貓咪 - 于2022-03-31 20:51 發(fā)布 ??1547次瀏覽 
-  送心意
                                                     陳詩(shī)晗老師 職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn) 
相關(guān)問(wèn)題討論
  
 你好,預(yù)算會(huì)計(jì)不調(diào)整了,處理后決算就對(duì)不上了
 2022-03-31 21:57:10
 
 您好
 借 預(yù)付賬款-建設(shè)銀行
 貸 銀行存款
借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 
貸 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 
貸 預(yù)付賬款-建設(shè)銀行
您這樣是正確的
 2019-01-11 09:43:35
 
 你好,可以的 
因?yàn)橘?gòu)買股票的資金一般是先轉(zhuǎn)入證券賬戶的,這個(gè)就是通過(guò)其他貨幣資金核算的
 2017-03-16 10:17:42
 
 使用銀行轉(zhuǎn)賬支票就是用銀行存款科目表示。
籌建期發(fā)生的費(fèi)用支出是計(jì)入管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--差旅費(fèi)科目核算的,就是為了區(qū)分籌建期的費(fèi)用支出。
實(shí)際操作中,籌辦期與經(jīng)營(yíng)期怎么區(qū)別?--掌握原則,就是取得第一筆經(jīng)營(yíng)收入,就進(jìn)入經(jīng)營(yíng)期了。之前都是籌建期。
 2020-04-27 15:42:34
 
 如果包含12月份的話,12月就開始平攤。沒(méi)包括就在1月開始
 2022-01-06 15:17:48
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
    精選問(wèn)題
 獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息











 
  
 
 知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
             粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
 粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



 加載中...
 加載中...