
- 請(qǐng)問(wèn)去年的會(huì)計(jì)將一筆付給貨運(yùn)公司的錢(公賬流出),但是當(dāng)年發(fā)票沒(méi)有開(kāi)具,去年會(huì)計(jì)做賬成借:費(fèi)用,貸銀存;今年貨運(yùn)公司發(fā)票開(kāi)來(lái)了,現(xiàn)在的會(huì)計(jì)應(yīng)該如何處理?之前計(jì)入費(fèi)用是含稅的,涉及增值稅的問(wèn)題 - 答: 你好,你的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少? 
- 一般納稅人計(jì)入賬成本,為什么不將增值稅計(jì)入?而將增值稅專用發(fā)票注明費(fèi)用計(jì)入? - 答: 您好。增值稅是價(jià)外稅不是成本的組成部分 
- 一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪? - 答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何 
- 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,會(huì)計(jì)做賬時(shí)借方金額不做應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)),直接進(jìn)入管理費(fèi)用可以嗎? - 答: 你好,是專用發(fā)票不符合抵扣規(guī)定嗎? 
 
  
 






 
 
 知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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