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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-05 22:13

這個(gè)按正確的數(shù)據(jù)編制后期的資產(chǎn)負(fù)債表就行了

馬不停蹄地憂 追問(wèn)

2019-05-05 22:18

那不需要做調(diào)整嗎?那不是跟上期的期末值銜接不起來(lái)了?之前的賬太多,我不可能一一去查原因到底錯(cuò)在哪里

江老師 解答

2019-05-06 09:33

如果是一筆筆查清,再進(jìn)行調(diào)賬處理是最好的。如果是實(shí)在查不清。如果是國(guó)稅的期末留抵?jǐn)?shù)據(jù)少,直接做營(yíng)業(yè)外支出,將賬上的數(shù)據(jù)調(diào)的與國(guó)稅的數(shù)據(jù)一致。

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這個(gè)按正確的數(shù)據(jù)編制后期的資產(chǎn)負(fù)債表就行了
2019-05-05 22:13:08
你好,是什么原因造成的不一致
2017-08-31 14:41:05
借;相關(guān)科目 貸;應(yīng)收賬款 5
2017-02-12 10:50:53
你好 存在以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不對(duì),是正常情況 不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)科目期初數(shù)據(jù)
2019-06-04 09:00:07
你是說(shuō)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期初和期末余額吧,從來(lái)沒(méi)有這個(gè)規(guī)定說(shuō)他們必須一致 不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的期初數(shù)據(jù)
2019-06-04 10:36:04
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