
請問老師,上月一筆借:應(yīng)付賬款66500貸:銀行存款66500本月要把這筆應(yīng)付賬款66500中的16305抵扣為其他業(yè)務(wù)支出,應(yīng)該怎么處理?
答: 你好,是本月收到部分發(fā)票是吧,分錄借:其他業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(如有),貸:應(yīng)付賬款16305。
上個月有一筆預(yù)付款5000,賬務(wù)處理為:借:預(yù)付賬款5000,貸:銀行存款5000,這個月發(fā)票來了,支付尾款8600!賬務(wù)處理—借:應(yīng)付賬款8600,貸:銀行存款8600, 借:庫存商品12035.4 應(yīng)交稅費—進(jìn)項1564.6 貸:預(yù)付賬款5000 應(yīng)付賬款8600 請問老師這個賬務(wù)處理對不對,需要把本月支付的尾款科目也錄成預(yù)付賬款嗎,還是這樣做就行
答: 把本月支付的尾款科目也錄成預(yù)付賬款 只使用一個,你之前用預(yù)付賬款那后面一直用預(yù)付賬款,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司前年有筆代賬費賬務(wù)處理做的 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這筆其他應(yīng)付一直在賬上,怎么處理掉
答: 一、找對方開具發(fā)票,沖銷賬務(wù)處理。 二、如果是無法取得發(fā)票,就是做無票的費用,在次年進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時,按無票的費用支出,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補交企業(yè)所得稅。





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