
老師,上月我司向供應(yīng)商預(yù)付了一筆款項,我到時的賬務(wù)處理是:借:應(yīng)付賬款——A公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在我想把上月這筆分錄的“應(yīng)付賬款——A公司”更正為“應(yīng)付賬款——預(yù)付賬款”可以嗎?要怎么更正?
答: 不用更正吧?應(yīng)付的借方就代表預(yù)付呀。
上個月有一筆預(yù)付款5000,賬務(wù)處理為:借:預(yù)付賬款5000,貸:銀行存款5000,這個月發(fā)票來了,支付尾款8600!賬務(wù)處理—借:應(yīng)付賬款8600,貸:銀行存款8600, 借:庫存商品12035.4 應(yīng)交稅費—進項1564.6 貸:預(yù)付賬款5000 應(yīng)付賬款8600 請問老師這個賬務(wù)處理對不對,需要把本月支付的尾款科目也錄成預(yù)付賬款嗎,還是這樣做就行
答: 把本月支付的尾款科目也錄成預(yù)付賬款 只使用一個,你之前用預(yù)付賬款那后面一直用預(yù)付賬款,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司應(yīng)以承兌與供應(yīng)商結(jié)算,但現(xiàn)在我公司沒有承兌,直接用銀行存款結(jié)算了,我們是按供應(yīng)商承兌貼息的方式(扣除了貼息后的金額)結(jié)算給供應(yīng)商的,這種我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理(怎么做平應(yīng)付賬款)
答: 您好 支付差額可以計入營業(yè)外收入


餅干飛呀 追問
2021-10-04 14:21
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2021-10-04 14:25
余余老師 解答
2021-10-04 14:31
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2021-10-04 15:31
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2021-10-04 15:37
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2021-10-04 15:40
余余老師 解答
2021-10-04 15:41
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2021-10-04 15:52
余余老師 解答
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