
我公司應(yīng)以承兌與供應(yīng)商結(jié)算,但現(xiàn)在我公司沒有承兌,直接用銀行存款結(jié)算了,我們是按供應(yīng)商承兌貼息的方式(扣除了貼息后的金額)結(jié)算給供應(yīng)商的,這種我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理(怎么做平應(yīng)付賬款)
答: 您好 支付差額可以計入營業(yè)外收入
老師,上月我司向供應(yīng)商預(yù)付了一筆款項,我到時的賬務(wù)處理是:借:應(yīng)付賬款——A公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在我想把上月這筆分錄的“應(yīng)付賬款——A公司”更正為“應(yīng)付賬款——預(yù)付賬款”可以嗎?要怎么更正?
答: 不用更正吧?應(yīng)付的借方就代表預(yù)付呀。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司應(yīng)該付給供應(yīng)商3月份貨款2688,但是該供應(yīng)商又從我們公司拿了355.2的貨,我們付錢時就把貨款扣了355.2的這個貨錢,請問這樣我該如何做賬呢?現(xiàn)在我賬上的應(yīng)付賬款是2688,實際支付的錢是銀行存款支付了2332.8,貨款沒賺錢,直接給他的貨355.2
答: 應(yīng)收應(yīng)付單獨核算,355.2按銷售貨物處理


順心的黑米 追問
2019-09-05 11:47
bamboo老師 解答
2019-09-05 11:49