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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-05-04 09:47

你好!
借:勞務成本
貸:本年利潤
(月末管理費用結(jié)轉(zhuǎn)記入本年利潤)

焰焰 追問

2019-05-04 09:51

不對吧勞務成本不是損益類科目呀

蔣飛老師 解答

2019-05-04 10:18

上月末管理費用結(jié)轉(zhuǎn)記入本年利潤

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相關(guān)問題討論
你好! 借:勞務成本 貸:本年利潤 (月末管理費用結(jié)轉(zhuǎn)記入本年利潤)
2019-05-04 09:47:12
你好,你可以做這個調(diào)整分錄 借;勞務成本,貸;管理費用
2019-05-04 09:20:12
不需要,那會不是給你說了嗎???這個是每個月的結(jié)轉(zhuǎn)損益,沖回去干嘛??? 只是每月底把當月的損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這個叫結(jié)轉(zhuǎn)損益,每個月都要做
2019-05-04 08:02:52
調(diào)整分錄如下: 借:開發(fā)成本 借:管理費用(紅字)
2018-03-24 10:14:28
你好葉預付賬款借管理費用負數(shù),然后再做一個發(fā)票的 借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款
2022-05-06 09:21:07
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