老師好 收發(fā)存匯總表是按當月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當月 問
同學,你好 你當月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
老師你好,我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問
同學,你好 管理費用-福利費 答
老師,一套賬的大公司核對應付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對紙質(zhì)的采購入庫單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場價格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計算 答
老師,公司屬于先進制造業(yè),享受增值稅加計抵減的稅 問
同學,你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

上個月有個勞務成本我記管理費用了,這個月怎么調(diào)整?上個月這樣記的,借管理費用貸記預提費用,月底借本年利潤貸管理費用。這個月需要怎么調(diào)整?
答: 你好! 借:勞務成本 貸:本年利潤 (月末管理費用結(jié)轉(zhuǎn)記入本年利潤)
上個月有個勞務成本我記管理費用了,這個月怎么調(diào)整?
答: 你好,你可以做這個調(diào)整分錄 借;勞務成本,貸;管理費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房地產(chǎn)企業(yè),上個月的管理費用~工資這個月要調(diào)整到開發(fā)成本~開發(fā)間接費用,要怎么調(diào)整?上個月做的分錄是借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,借:管理費用~工資,貸:應付職工薪酬,并月底已經(jīng)把管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,這個月要調(diào)整,需要怎么做?為啥總是資產(chǎn)負債表不平?
答: 調(diào)整分錄如下: 借:開發(fā)成本 借:管理費用(紅字)
上月計提工資的時候,管理費用的工資,我記成了:借:管理費用--社保公積金 貸:應付工資這個月發(fā)現(xiàn)科目選錯了,要怎么調(diào)整
老師好,我上月重復計提了保險費分錄是:借:管理費用~開辦費 貸:應付職工薪酬~社會保險費月底:借:本年利潤 貸:管理費用~開辦費本月怎樣調(diào)整,而且本月不用到開辦費科目了


焰焰 追問
2019-05-04 09:51
蔣飛老師 解答
2019-05-04 10:18