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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-09-11 14:00

同學你好
借,管理費用一工資,正數(shù)
借,管理費用一社保公積金,負數(shù)

安詳?shù)男『? 追問

2020-09-11 17:39

科目余額表上,管理費用-社保公積金,貸方有個余額,是不是結(jié)賬之后就沒了

安詳?shù)男『? 追問

2020-09-11 17:56

科目余額表上,管理費用-社保公積金,貸方有個余額,是不是結(jié)賬之后就沒了

立紅老師 解答

2020-09-11 17:57

同學你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)賬后是轉(zhuǎn)入本年利潤 ,就沒有了

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相關問題討論
您好,自己手動調(diào)整就好,不需要什么手續(xù)
2020-08-18 16:41:07
這個根據(jù)實際情況吧,如果是工人計入生產(chǎn)成本
2018-03-15 09:31:14
你好,計提時 應該是借 管理費用--福利費 貸應付職工薪酬-職工工資
2018-11-09 11:17:54
你好,按規(guī)定不可以,需要通過應付職工薪酬計提
2016-08-17 17:09:11
同學你好,正確應是計入什么科目呢
2021-01-09 19:33:03
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