
我單位小微企業(yè),18年免繳增值稅3000元,未做營業(yè)外收入處理,匯算清繳應(yīng)該怎樣處理,填在哪張表?需要做憑證進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整嗎?
答: 建議趁現(xiàn)在來的及,補(bǔ)憑證到18年,正常的在匯繳時(shí)申報(bào)所得稅 如果您對(duì)我的回答滿意,請(qǐng)給予好評(píng),謝謝!
我單位小微企業(yè),18年免繳增值稅3080元,未做營業(yè)外收入處理,匯算清繳應(yīng)該怎樣處理,填在哪張表的哪行?需要做憑證進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整嗎?謝謝
答: 你好,要用以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我現(xiàn)在做17年的匯算清繳,可是有一部分費(fèi)用屬于17年,可是17年還沒計(jì)提的,我應(yīng)該怎么做,我匯算清繳應(yīng)該調(diào)整費(fèi)用嗎?如果需要調(diào)增我需要在那個(gè)表錄入調(diào)增的費(fèi)用?我還要補(bǔ)繳所得稅,那么18年的賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理呢?18年清繳17年的賬務(wù)(憑證),報(bào)表,清算表應(yīng)該怎么處理呢?
答: 學(xué)員你好,2017年所得稅匯算清繳所得額調(diào)增項(xiàng)目是在2017年入賬的數(shù)據(jù)上進(jìn)項(xiàng)調(diào)整,對(duì)于屬于2017年的費(fèi)用沒有計(jì)提的可以在2018年補(bǔ)提,如果涉及到損益類科目,通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算,在將“以前年度損益調(diào)整”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”科目。
你好小微企業(yè)不足30萬免增值稅,這個(gè)免稅已計(jì)入營業(yè)外收入,匯算清繳時(shí)調(diào)增,納稅調(diào)整表應(yīng)填在那一欄?
小微企業(yè)的增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目的,匯算清繳這筆是否在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中做調(diào)減,具體匯算是如何處理
小規(guī)模增值稅減免部分計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入了,增值稅直接按1%做的,今年所得稅匯算清繳前我應(yīng)該怎樣處理和調(diào)賬
18年底處理了固定資產(chǎn),未申報(bào)收入與繳納增值稅,匯算清繳時(shí)做調(diào)整應(yīng)該怎么弄呢
老師,小微企業(yè)季度未超過 30萬免征增值稅計(jì)入營業(yè)外收入,這個(gè)營業(yè)外收入需要填匯算清繳什么表嗎?

