
請(qǐng)問(wèn)老師去年開(kāi)的發(fā)票,已經(jīng)確認(rèn)收入,交了稅金并結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本了,今年退票,要怎么做賬?直接沖紅嗎?收入和成本怎么做?謝謝!
答: 是的,開(kāi)具紅字發(fā)票,收入成本都是入沖紅當(dāng)期
去年暫估入庫(kù),暫估成本了。那今年發(fā)票回來(lái),沖紅后成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本了,今年來(lái)的發(fā)票成本要怎么做分錄?
答: 你好!你把發(fā)票貼進(jìn)去就行了,差額在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整成本
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)一下 去年有很多結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)有發(fā)票,但是直接結(jié)轉(zhuǎn)了也確認(rèn)了收入沒(méi)有做暫估款,今年才收到那些成本發(fā)票,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呀
答: 直接借庫(kù)存 科目 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付。不暫估年末庫(kù)存盤點(diǎn)是不平的

