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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-03-23 10:10

你好!你把發(fā)票貼進去就行了,差額在匯算清繳的時候調(diào)整成本

云水禪心 追問

2018-03-23 10:28

把發(fā)票都貼到去年的暫估憑證分錄后面?那今年沖紅的分錄后面不用附上發(fā)票了嗎?

宋生老師 解答

2018-03-23 10:30

你好!你如果按我說的這樣,就不用做紅沖的分錄了,只在匯算清繳的時候調(diào)整。 
如果你要紅沖,就做紅沖的分錄,然后做正確的金額的分錄把發(fā)票貼在正確的金額的分錄上面

云水禪心 追問

2018-03-23 10:59

我想做沖紅處理,那去年結(jié)轉(zhuǎn)的暫估成本,現(xiàn)在發(fā)票到了也要沖紅暫估成本嗎?不沖紅,那今年的 成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn),還是說去年結(jié)轉(zhuǎn)了的今年不用沖紅,不用結(jié)轉(zhuǎn)到今年的成本?

宋生老師 解答

2018-03-23 11:14

你好!發(fā)票到了要沖暫估。要紅沖。

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多的部分做借原材料 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
你好 沒有收到貨款 可以計入應收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再沖 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2019-10-29 10:12:06
你好,成本就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了
2017-12-18 14:41:38
<p>做和當時相反的會計分錄即可</p><p><br/></p>
2016-07-29 10:39:47
您好,既然去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年取得發(fā)票無需再結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是需要將應付賬款由暫估調(diào)整為非暫估。
2020-05-23 08:11:34
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