
請問2019年暫估成本,材料已收已領用結(jié)轉(zhuǎn)成本了。款未付,票未到。2020年,收到發(fā)票,款未付,分錄怎么做?2019年,暫估多了,2020年又怎么做分錄呢?
答: 多的部分做借原材料 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
請問銷售水泥,沒有收到貨款,也沒有收到發(fā)票,要怎么做分錄?需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 你好 沒有收到貨款 可以計入應收賬款 沒收到發(fā)票可以暫估成本等來發(fā)票了再沖 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個怎么做分錄 這個是沖上月一張發(fā)票 上月已結(jié)轉(zhuǎn)成本 這月沖后還結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: <p>做和當時相反的會計分錄即可</p><p><br/></p>
我想問我公司現(xiàn)在有三百多萬暫估確認收不到發(fā)票但已結(jié)轉(zhuǎn)成本,我現(xiàn)在想踢出來交稅,應該怎么做分錄
公司從外面租過來的挖機怎么做分錄(沒收到發(fā)票),然后公司又將這挖機轉(zhuǎn)租別人,并開出發(fā)票了,怎么做分錄及結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
老師,本月先預付材料廠家貨款,然后收到商品入庫,就是本月未收到發(fā)票。這個應該如何做分錄,本月可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師 您好。我們是做軟件銷售的。銷售產(chǎn)品 貨物已發(fā) 發(fā)票已開。我這樣做分錄可以嗎? 我什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?


云水禪心 追問
2018-03-23 10:28
宋生老師 解答
2018-03-23 10:30
云水禪心 追問
2018-03-23 10:59
宋生老師 解答
2018-03-23 11:14