
老師請問以前年度確認(rèn)了收入 但是沒有暫估成本。然后19年回來的成本發(fā)票直接正常做賬,借 工程施工 材料 應(yīng)交稅費 -待認(rèn)證進(jìn)行稅 貸應(yīng)付賬款 ,后期把成本結(jié)轉(zhuǎn)到了今年,請問該怎么調(diào)?把這個成本確認(rèn)到去年?
答: 你好! 建議最好反結(jié)賬到12月份暫估一下
款付了,沒有做存貨或者費用,發(fā)票沒收到(丟了),時間很久了,企業(yè)選擇做以前年度損益,沖平應(yīng)付賬款,是否有風(fēng)險,不影響利潤
答: 你好,不允許這樣的,應(yīng)當(dāng)掛賬預(yù)付賬款的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好! 我們公司在以前年度支付一家供應(yīng)商定金1萬元,但后面我們要貨的時候該工廠一直找借口不給我們發(fā)貨也不退回押金,后面跟他們催發(fā)票支付的一萬元定金也不開發(fā)票給我們,導(dǎo)致應(yīng)付賬款借方一直掛著這10000元,請問這個情況下我們公司能做損失處理?請建議如何處理?
答: 你好 你之前怎么做這個定金分錄的 掛的應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款
公司賬上有很久以前年度遺留下來的應(yīng)付賬款是已經(jīng)付了款對方?jīng)]開發(fā)票過來的,過了許久,現(xiàn)在要票無望,賬務(wù)上該怎么處理掉呢?
公司賬上有很久以前年度遺留下來的應(yīng)付賬款是已經(jīng)付了款對方?jīng)]開發(fā)票過來的,過了許久,現(xiàn)在要票無望,賬務(wù)上該怎么處理掉呢?
調(diào)整以前年度應(yīng)付款賬目,預(yù)付賬款實際貨物已使用,供應(yīng)商沒給發(fā)票,賬沒沖,怎么處理
老師以前會計留下的以前年度的爛賬100萬左右,錢銀行轉(zhuǎn)了,但發(fā)票沒開回來,一直應(yīng)付賬款掛的負(fù)數(shù)余額,這種情況咋處理老師


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2020-01-12 19:12
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