
老師,請(qǐng)教下,未開具發(fā)票,已經(jīng)交了稅款,下月開發(fā)票,這樣怎么做會(huì)計(jì)分錄,或者先不做分錄,下月開票在記賬?怎么處理
答: 您好,是當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候做了未開票收入申報(bào)了還是什么情況下交了稅款?
請(qǐng)教,未開具發(fā)票,已經(jīng)交了稅款,下月開發(fā)票,這樣怎么做會(huì)計(jì)分錄,還是先不需要做分錄。
答: 可以把上月的分錄沖紅,然后重新做一筆分錄。申報(bào)時(shí)在無票收入那欄填寫負(fù)數(shù)。 也可以不做分錄,直接在申報(bào)表里的無票收入那欄填寫負(fù)數(shù)。 看你自己需要。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,我想請(qǐng)教一下,上月已開了發(fā)票(已報(bào)稅)這個(gè)月到賬,會(huì)計(jì)分錄怎么記
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款


奔奔 追問
2019-04-30 10:23
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2019-04-30 10:27
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2019-04-30 10:36