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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-25 08:59

本月 借;銀行存款  貸;預(yù)收賬款 
下個(gè)月 借;預(yù)收賬款    貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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本月 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 下個(gè)月 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2017-10-25 08:59:55
你好 做無票收入 借方銀行貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 開票沖前面的無票收入 分錄不變金額負(fù)數(shù) 然后在做開票的賬務(wù)處理 一樣分錄
2019-01-08 15:04:43
你好,現(xiàn)在借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入沒開票了借銀行存款,貸應(yīng)收賬款-貨款
2019-09-20 10:06:42
你首先應(yīng)該把這筆收入先分錄到未開票的應(yīng)收賬款,然后等到下個(gè)月開票后,再分錄到應(yīng)收賬款,并將相應(yīng)金額從未開票的應(yīng)收賬款中轉(zhuǎn)入現(xiàn)金。
2023-03-21 11:44:22
您好!采購原材料時(shí),本月沒有收到貨,沒有發(fā)票,則做分錄:借 預(yù)付賬款 , 貸 銀行存款 如果下月收到貨,發(fā)票,則做分錄:借 原材料 ,貸預(yù)付賬款 那如果沒有收到發(fā)票,只有貨入庫,怎么做分錄?(借 原材料-暫估 ,貸預(yù)付賬款)
2016-06-29 09:06:18
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