
老師好,賬上,待認證進項稅,貸方是1600,但上任會計交接我無未認證的發(fā)票,賬務(wù)如何處理?謝謝!
答: 待認證進項稅額應(yīng)該是結(jié)余余額,不應(yīng)該是貸方金額??纯词遣皇琴~務(wù)處理有問題。
老師你好,上月未認證的專票,上月計入待認證進項稅額,本月認證抵扣賬務(wù)處理是:借:應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:待認證進項稅額嗎?
答: 是的,你寫的這個分錄沒有問題
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好老師,進項稅已認證但未入賬的紅沖發(fā)票的會計分錄如何做,謝謝
答: 同學(xué)你好,已認證的發(fā)票就是進項了,如果對方進行了紅沖,要做進項轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「進項稅額」貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅「進項稅額轉(zhuǎn)出」,已認證的發(fā)票是要入帳的。





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