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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-05-28 08:57

你好
借;庫存商品或原材料  ,應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額),  貸;應付賬款等科目

向日葵 追問

2020-05-28 09:01

那認證以后怎么處理呢?

鄒老師 解答

2020-05-28 09:03

你好,認證后的分錄是
借;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)

向日葵 追問

2020-05-28 09:04

謝謝老師!

鄒老師 解答

2020-05-28 09:05

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
這個發(fā)票沒有認證,但是你做了進項,是這個意思嗎?
2023-02-10 14:17:41
你好 借;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2020-05-28 08:57:05
你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
你好 不認證做應交稅費―待認證進項稅額 不是三級科目;待認證進項稅額 是二級科目
2019-07-11 18:54:34
1、因為沒有取得增值稅專用發(fā)票,所以通過應交稅費-待抵扣進項稅額科目核算,只有取得增值稅專用發(fā)票才能通過應交稅費-應交增值稅-進項稅額科目核算。 2、取得專用發(fā)票后需要沖銷之前編制的分錄,然后根據(jù)發(fā)票編制如下分錄: 借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他應付款 3、銷項稅額小于進項稅額不用編制分錄。 4、銷項稅額大于進項稅額需要編制如下分錄(金額是銷項稅額減去進項稅額的差額): 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2017-08-28 10:46:26
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