你好,我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開(kāi)了一張專票, 問(wèn)
你好,新開(kāi)具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開(kāi)具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問(wèn)
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問(wèn)
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問(wèn)
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬(wàn)若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng),多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答

#提問(wèn)#營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中不包含所得稅利潤(rùn),但是凈利潤(rùn)又減掉了所得稅利潤(rùn),這需要怎么理解呢?
答: 你好,你所指的所得稅利潤(rùn),是所得稅費(fèi)用的意思 嗎?
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中不包含所得稅利潤(rùn),但是凈利潤(rùn)又減掉了所得稅利潤(rùn),這需要怎么理解呢?
答: 看一下利潤(rùn)表的這個(gè)公式就明白了: 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出=利潤(rùn)總額 利潤(rùn)總額*所得稅稅率=所得稅 利潤(rùn)總額-所得稅=凈利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅1.應(yīng)交所得稅是每期真正繳納的所得說(shuō)費(fèi)用,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用并不是?所得稅費(fèi)用科目中包含遞延所得稅資產(chǎn)(負(fù)債)?2.如問(wèn)題1中我的理解基本正確,那利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)減所得稅費(fèi)用后的凈利潤(rùn)其實(shí)并不是當(dāng)前賺的錢(因?yàn)榇嬖谶f延所得稅的影響)?3.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)是不是就是扣減以前年度虧損后的利潤(rùn)?終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)的數(shù)又是怎么得來(lái)的?
答: 1理解正確 2凈利潤(rùn)是當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)成果,因?yàn)檫f延所得稅費(fèi)用也是公司的費(fèi)用 3,持續(xù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)不用減以前年度虧損 終止經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)是假設(shè)公司要注銷,當(dāng)期凈利潤(rùn)就填寫在終止經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)


曉非 追問(wèn)
2019-04-28 08:51
鄒老師 解答
2019-04-28 08:51
曉非 追問(wèn)
2019-04-28 09:04
鄒老師 解答
2019-04-28 09:06
曉非 追問(wèn)
2019-04-28 09:14
鄒老師 解答
2019-04-28 09:15