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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-26 11:45

這個(gè)月,留抵的進(jìn)項(xiàng)夠不夠用?

Monica 追問

2019-04-26 12:03

夠用,留底有一百多萬,本月應(yīng)交才2萬,用到留底的金額才2萬

答疑陳園老師 解答

2019-04-26 12:22

那不用做分錄。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不交稅。

Monica 追問

2019-04-26 12:31

那留底的進(jìn)項(xiàng)稅少了呀,不做分錄不是反應(yīng)不出來嗎

答疑陳園老師 解答

2019-04-26 12:36

不用哈。只要進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),都不用做分錄。

Monica 追問

2019-04-26 12:46

之前月做的分錄是預(yù)繳增值稅,這個(gè)月用了里面的兩萬,不體現(xiàn)?要減掉兩萬啊,不然帳面上體現(xiàn)不出之前預(yù)繳的抵扣兩萬后的金額啊

答疑陳園老師 解答

2019-04-26 13:03

預(yù)繳增值稅?為什么預(yù)繳呢?正常進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不用交稅的啊。你的2萬是開票金額還是應(yīng)交稅額?

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這個(gè)月,留抵的進(jìn)項(xiàng)夠不夠用?
2019-04-26 11:45:42
你好; 你在月末分別做 紅沖分錄。 然后去結(jié)轉(zhuǎn) 所有明細(xì)科目即可 ; 比如 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2022-01-05 10:54:23
行,上期留抵300,這個(gè)在哪個(gè)科目里面?
2021-06-15 10:29:15
您好!借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-10-09 16:23:12
你好,年底的進(jìn)項(xiàng)稅額如果大于銷項(xiàng)不處理,如果小于銷項(xiàng)這個(gè)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-01-24 14:10:23
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