老師,去年一年都沒有銷項(xiàng)稅,但是有留底進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在這個(gè)月用之前留底的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣怎么做分錄?
Monica
于2019-04-26 11:43 發(fā)布 ??1266次瀏覽
- 送心意
答疑陳園老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-26 11:45
這個(gè)月,留抵的進(jìn)項(xiàng)夠不夠用?
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這個(gè)月,留抵的進(jìn)項(xiàng)夠不夠用?
2019-04-26 11:45:42

你好; 你在月末分別做 紅沖分錄。 然后去結(jié)轉(zhuǎn) 所有明細(xì)科目即可 ; 比如 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2022-01-05 10:54:23

行,上期留抵300,這個(gè)在哪個(gè)科目里面?
2021-06-15 10:29:15

您好!借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-10-09 16:23:12

你好,年底的進(jìn)項(xiàng)稅額如果大于銷項(xiàng)不處理,如果小于銷項(xiàng)這個(gè)科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-01-24 14:10:23
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