
做企業(yè)工商年報的時候,有個納稅總額,其中增值稅是填已交增值稅還是未交增值稅?
答: 你好,是填寫當年實際繳納的增值稅金額
做工商年報納稅總額,增值稅我是看科目余額表的未交增值稅借方還是貸方
答: 你好看借方發(fā)生額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工商年報中的,納稅總額是不是包含增值稅,附加稅,印花稅和殘保金。其中增值稅我如果直接從未交增值稅借方來統(tǒng)計的話,這個未交增值稅還包含一部分加計抵減的進項稅,是不是要扣除這部分的加計抵減的金額,才能算是其中增值稅的納稅額
答: 是的,我看法是不不包括殘保金,這個不是稅
20年報增值稅時,已經(jīng)交了增值稅(扣款成功),但主表30行未填,主表25行一直顯示有未交增值稅,這個月可以直接填以前月份交的增值稅總額嗎?還是要去稅務局做更改?
老師,這月交上月的增值稅,做賬的時候是用未交增值稅還是已交增值稅???我看有用已交的,可是如果用已交的,上月做賬的時候有個未交增值稅,這個科目沒法抵消了?。?/a>

