老師,這月交上月的增值稅,做賬的時候是用未交增值稅還是已交增值稅啊?我看有用已交的,可是如果用已交的,上月做賬的時候有個未交增值稅,這個科目沒法抵消了???
一路奔跑的小熊
于2016-01-30 13:22 發(fā)布 ??1113次瀏覽
- 送心意
劉老師
職稱: 中級會計師
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一般都是用未交的。。。。。。。。。。。。。。。。
2016-01-30 13:28:44

加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。
借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57

你好
?已交稅金當(dāng)月交當(dāng)月的稅? ,未交增值稅貸方是應(yīng)交未交的
轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目在借方是應(yīng)交未交的增值稅期末結(jié)平時用這個科目?
2021-09-23 10:54:38

你好,轉(zhuǎn)出多交增值稅在貸方表示多交的
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方表示未交的
2016-12-06 11:02:53

您好,當(dāng)月交納當(dāng)月的增值稅通過“應(yīng)交稅費—已交增值稅”賬戶,當(dāng)月交納以前欠交的稅款通過“應(yīng)交稅費—未交增值稅”賬戶。月底如果應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)有貸方余額,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅,表示當(dāng)月應(yīng)交而未交增值稅。
2018-11-29 10:39:36
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