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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-25 08:24

你好,應當這樣做賬務處理
我付加盟費時,借;預付賬款25,貸銀行存款25
收到發(fā)票,借長期待攤費用25,貸其他應收款25
按月攤銷時,借管理費用20800,貸長期待攤費用20800

追問

2019-04-25 08:27

我收到發(fā)票貸預付賬款吧

鄒老師 解答

2019-04-25 08:28

你好,應當這樣做賬務處理
我付加盟費時,借;預付賬款25,貸銀行存款25
收到發(fā)票,借長期待攤費用25,貸預付賬款25(剛才復制過來,忘記修改了,抱歉)
按月攤銷時,借管理費用20800,貸長期待攤費用20800

追問

2019-04-25 08:29

老師,我用12個月攤銷,計入長期待攤費用唄

鄒老師 解答

2019-04-25 08:30

你好,取得發(fā)票的時候,是計入長期待攤費用核算
然后按12個月平均攤銷就是了

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你好,應當這樣做賬務處理 我付加盟費時,借;預付賬款25,貸銀行存款25 收到發(fā)票,借長期待攤費用25,貸其他應收款25 按月攤銷時,借管理費用20800,貸長期待攤費用20800
2019-04-25 08:24:34
代收 借;銀行存款 貸;其他應付款 代付借;其他應付款 貸;銀行存款 應當是這樣處理的
2018-03-13 15:29:47
同學你好 對的 是這樣的
2022-05-20 16:23:47
你好,支付直接借其他應付款就行了
2020-06-29 23:25:52
你好,你們需要還錢給個人。
2021-12-10 11:01:15
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