
18年底從會計公司取得的18年12月份資產(chǎn)表,應(yīng)交稅費為0,19年自己新建賬套,申報19年1月份增值稅時上期留底數(shù)為9.3正常申報了,查了以前年度的賬,應(yīng)交稅費為0,現(xiàn)在報表和申報表不統(tǒng)一,申報表少交稅金,怎么辦?
答: 您好 ,您最好檢查一下到底是什么原因?qū)е碌模菐げ粚€是表不對,帳不對需要調(diào)帳,表不對需要去稅務(wù)局更正申報表
請問假設(shè)3月調(diào)整了以前年度損益,應(yīng)交增值稅銷項稅額100,那3月填寫增值稅申報表的時候,本月的銷項稅額那里要填減了100之后的數(shù)麼?還是怎么填?
答: 對的是的是這么做的,按照減去100之后的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年的發(fā)票今年紅字沖銷重新開了,而且金額不一樣,那入賬的時候是入了以前年度損益的,那增值稅申報表上的收入,跟利潤表的收入就不一樣了,這個有關(guān)系嗎?
答: 還是我應(yīng)該直接放回收入,不要放以前年度損益






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2019-04-24 13:06
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