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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-24 09:41

您好
請問什么原因沒有計提?

zr 追問

2019-04-24 09:42

以前會計漏提

bamboo老師 解答

2019-04-24 09:43

是做賬的時候多計了營業(yè)收入 少做了增值稅么

zr 追問

2019-04-24 09:43

能不能借未分配利潤,貸應(yīng)交稅費一增值稅

bamboo老師 解答

2019-04-24 09:45

如果是多計了營業(yè)收入 少計了增值稅  跨年了 可以這樣寫分錄

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相關(guān)問題討論
您好 請問什么原因沒有計提?
2019-04-24 09:41:20
你好,你提供的正確的分錄與錯誤分錄完全一致啊,是不是描述錯誤了
2019-01-24 16:15:04
你好 如果企業(yè)在次月計繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
你好,需要做這個調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2019-02-22 15:13:39
您好!不是,代開也是要計提的。 借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。
2017-12-15 11:28:14
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