
18年交增值稅時,分錄是,借,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸,銀行存款,19年需要怎么調(diào)整會計科目嗎?一般納稅人
答: 你好,需要做這個調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
一般納稅人,會計交增值稅時會計分錄做成了,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款,請問這個現(xiàn)在怎樣做分錄調(diào)整,然后18年應(yīng)交增值稅明細科目也沒有結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好 一般納稅人繳納稅費應(yīng)該明細到三級科目 做錯了就紅沖 重新做 然后結(jié)轉(zhuǎn) 把進項和銷項等轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅等科目
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,繳納本期應(yīng)繳納的增值稅額為13000元,則正確的會計處理為( ????)。A.借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款B.借:應(yīng)交稅費—未交增值稅貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)C.借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款D.借:應(yīng)交稅費—未交增值稅貸:銀行存款
答: 你好 如果企業(yè)在次月計繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。


海麗 追問
2019-02-22 15:15
鄒老師 解答
2019-02-22 15:15
海麗 追問
2019-02-22 15:16
鄒老師 解答
2019-02-22 15:16
海麗 追問
2019-02-22 15:32
鄒老師 解答
2019-02-22 15:33