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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-24 16:15

你好,你提供的正確的分錄與錯誤分錄完全一致啊,是不是描述錯誤了

夏天 追問

2019-01-24 16:16

第一個分錄是,已交增值稅

夏天 追問

2019-01-24 16:16

2016年度有一筆分錄做錯了,借:應交稅費—應交增值稅—已交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……正確分錄應為:借:應交稅費—應交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……請問老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),應該怎么調(diào)整?

鄒老師 解答

2019-01-24 16:17

你好,做這個調(diào)整分錄 
借;應交稅費—應交增值稅—未交增值稅42400.14   貸;應交稅費—應交增值稅—已交增值稅42400.14

夏天 追問

2019-01-24 16:41

做在2018年度,是嗎

鄒老師 解答

2019-01-24 16:42

你好,在發(fā)現(xiàn)錯誤的時候做這個調(diào)整分錄

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相關問題討論
你好,你提供的正確的分錄與錯誤分錄完全一致啊,是不是描述錯誤了
2019-01-24 16:15:04
你好 如果企業(yè)在次月計繳上月的稅款的話,應該是:在上月月末將應納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計繳時,借記“應交稅金-未交增值稅”科目即可 應該是選擇D;而應交稅金-應交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
你好,請問什么問題?
2017-03-22 16:43:33
當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納分錄是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23
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