您好~想了解:如果公司之間存有大額借款,到期對方無 問
您好,這個(gè)的話,是可以不做賬的,這個(gè)業(yè)務(wù) 答
同問,這個(gè)如何24年暫估成本沒回來發(fā)票,然后匯繳時(shí) 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
你好老師!我們公司成立2017年5月,到目前為止還未實(shí) 問
同學(xué),你好 要到2032年6月之前繳納 答
老師好!公司兩年一直虧損,從這個(gè)季度開始盈利,應(yīng)繳 問
先彌補(bǔ)虧損,有利潤才交個(gè)稅 答
應(yīng)付供貨商一筆貨款沒有付,現(xiàn)在供貨商已經(jīng)注銷了, 問
若不用支付,可轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 答

老師好,3月未做未開票收入,4月更正申報(bào)增值稅表,需更正所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?補(bǔ)的這筆收入帳務(wù)處理在3月入還是在4月補(bǔ)入收入和成本呢?
答: 您好 補(bǔ)的這筆收入應(yīng)該在三月做收入跟成本 季報(bào)跟財(cái)務(wù)報(bào)表也應(yīng)該對應(yīng)的更正
2019年3月未申報(bào)未開票收入,于2019年4月開具了16%的發(fā)票。于2019年6月26日按稅務(wù)局要求已更正3月份增值稅申報(bào)表:增加3月未開票收入項(xiàng)目,全額補(bǔ)繳納了4月份開具的16%發(fā)票的稅額,1、請問現(xiàn)在需要更正1-3月份的季度報(bào)表嗎?2、因?yàn)?-5月份有繳納增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)繳納3月份增值稅后,4-5月份繳納的增值稅是要退稅的,請問現(xiàn)在帳務(wù)怎么處理?
答: 1.不用更改之前的報(bào)表 2.退稅作為其他應(yīng)收款處理,收到時(shí)沖減
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,現(xiàn)在準(zhǔn)備做24年匯算清繳,但上周被稅務(wù)局找了,說24年有未票收入要補(bǔ)申報(bào),我就更正了24年12月的納稅申報(bào)表,補(bǔ)了未票收入。那接下來我是不是還要:1.把未票收入補(bǔ)到24年的賬里 2.更正4季度提交的財(cái)務(wù)報(bào)表 3.更正4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表 得出24年度財(cái)務(wù)報(bào)表,才能做匯算清繳?
答: 您好,1.要補(bǔ)到24年的賬 2.對的,更正4季度財(cái)報(bào)申報(bào)、所得稅申報(bào),再根據(jù)全年的報(bào)表申匯算報(bào)

