
老師,所屬期為3月的增值稅報(bào)表申報(bào)了未開(kāi)票收入,這個(gè)收入是做賬到3月還是4月呢,那賬務(wù)處理又是怎么做
答: 你好,做在3月的賬務(wù)處理
老師好,3月未做未開(kāi)票收入,4月更正申報(bào)增值稅表,需更正所得稅季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?補(bǔ)的這筆收入帳務(wù)處理在3月入還是在4月補(bǔ)入收入和成本呢?
答: 您好 補(bǔ)的這筆收入應(yīng)該在三月做收入跟成本 季報(bào)跟財(cái)務(wù)報(bào)表也應(yīng)該對(duì)應(yīng)的更正
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2月做了預(yù)收賬款,3月份申報(bào)所屬期2月份的增值稅報(bào)表按未開(kāi)票收入繳納了增值稅,而且也有在3月開(kāi)具了發(fā)票確認(rèn)了收入,2月的時(shí)候做賬只是登記了借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款。2月做的預(yù)收賬款,3月申報(bào)時(shí)預(yù)繳稅款了,而且在3月開(kāi)具了發(fā)票確認(rèn)了收入,那3月的賬務(wù),預(yù)繳的這筆款項(xiàng)入賬時(shí)是這樣的?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅款貸:銀行存款,不知道需要在預(yù)收時(shí)做啥賬務(wù)處理,然后開(kāi)票后又應(yīng)該怎么處理
答: 預(yù)收時(shí), 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 開(kāi)票時(shí) 借:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷

