
材料暫估每天做,收到發(fā)票憑證應(yīng)該怎么做
答: 可以一個月一起合并的做分錄處理。收到發(fā)票時再沖銷暫估,按發(fā)票的金額做賬務(wù)處理
暫估入庫,借原材料貸應(yīng)付賬款—暫估入庫,發(fā)票到了,應(yīng)該做什么憑證沖回。
答: 先紅字沖,借:原材料(紅字) 貸:貸應(yīng)付賬款—暫估(紅字) 然后按照正確的金額借:原材料 貸應(yīng)付賬款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我去年暫估的成本是12萬,現(xiàn)在實際收到發(fā)票是14萬!我的會計分錄該怎么做呢,暫估的時候做的是:借:主營業(yè)務(wù)成本~材料 12萬貸:應(yīng)付暫估款 12萬,收到發(fā)票我做了相應(yīng)的負數(shù)憑證沖了,正確的憑證該怎么錄入?
答: 你好,1、借:原材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸:應(yīng)付賬款 2、領(lǐng)料:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料。如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價,謝謝


穩(wěn)穩(wěn)的幸福 追問
2019-04-23 17:45
江老師 解答
2019-04-23 17:45