我去年暫估的成本是12萬,現(xiàn)在實(shí)際收到發(fā)票是14萬!我的會計(jì)分錄該怎么做呢,暫估的時(shí)候做的是:借:主營業(yè)務(wù)成本~材料 12萬貸:應(yīng)付暫估款 12萬,收到發(fā)票我做了相應(yīng)的負(fù)數(shù)憑證沖了,正確的憑證該怎么錄入?
囡囡~培霞
于2018-05-14 19:23 發(fā)布 ??780次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-05-14 19:27
你好,1、借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 2、領(lǐng)料:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料。如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價(jià),謝謝
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你好,1、借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 2、領(lǐng)料:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料。如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價(jià),謝謝
2018-05-14 19:27:41

把主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配。未分配利潤
2024-02-19 10:35:48

你好,你的思路是對的。一般是商品未收到發(fā)票部分暫估入庫,下月初沖銷做相反分錄,收到發(fā)票后在按正確的做分錄入庫即可。
2020-05-26 23:14:53

借,主營業(yè)務(wù)成本 -100,貸,應(yīng)付賬款暫估款, -100,借,主營業(yè)務(wù)成本60,貸應(yīng)付賬款,60
2019-04-18 14:41:07

您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款-暫估成本-50000,借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款
2022-03-25 16:49:27
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