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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2018-05-14 19:27

你好,1、借:原材料   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額    貸:應(yīng)付賬款     2、領(lǐng)料:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料。如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價(jià),謝謝

囡囡~培霞 追問

2018-05-14 19:42

老師,跨年了呢,這樣做成本是不是進(jìn)到今年的賬里邊了呢?

徐阿富老師 解答

2018-05-14 19:44

你好,差額部分調(diào)整17年的匯算清繳。

囡囡~培霞 追問

2018-05-14 19:47

賬里邊不需要處理嗎?應(yīng)該要處理的吧

徐阿富老師 解答

2018-05-14 19:48

你好,賬套里就剛才上面這樣做了。

囡囡~培霞 追問

2018-05-14 20:03

好的,,謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-05-14 20:05

你好,不客氣,祝生活愉快。     如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價(jià),謝謝

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你好,1、借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 2、領(lǐng)料:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:原材料。如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價(jià),謝謝
2018-05-14 19:27:41
把主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配。未分配利潤
2024-02-19 10:35:48
你好,你的思路是對的。一般是商品未收到發(fā)票部分暫估入庫,下月初沖銷做相反分錄,收到發(fā)票后在按正確的做分錄入庫即可。
2020-05-26 23:14:53
借,主營業(yè)務(wù)成本 -100,貸,應(yīng)付賬款暫估款, -100,借,主營業(yè)務(wù)成本60,貸應(yīng)付賬款,60
2019-04-18 14:41:07
您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款-暫估成本-50000,借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款
2022-03-25 16:49:27
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