
老師,月終時(shí)銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)=478元,應(yīng)計(jì)提增值稅嗎?怎樣寫分錄?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不是可以不用做計(jì)提增值稅的分錄,但是有留底的稅額了,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
答: 你好,增值稅還是需要計(jì)提的,留底的稅額不用管,下月再抵扣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
月末增值稅銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅是正數(shù),月末要計(jì)提增值稅,如果要計(jì)提怎么做會(huì)計(jì)分錄的
答: 你好,是一般納稅人月末,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),月末要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄咋做,要計(jì)提增值稅嗎,分錄咋做
老師計(jì)提增值稅和繳納增值稅兩筆分錄怎么做1.只有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),2、銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)有增值稅
本月增值稅銷項(xiàng)稅5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅及留抵3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)計(jì)提增值稅的分錄?

