老師,月終時銷項(xiàng)一進(jìn)項(xiàng)=478元,應(yīng)計(jì)提增值稅嗎?怎樣寫分錄?
滄海一粟
于2019-06-10 21:24 發(fā)布 ??715次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-06-10 21:25
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2019-06-10 21:25:15

你好,增值稅還是需要計(jì)提的,留底的稅額不用管,下月再抵扣
2020-03-30 10:53:53

你好,是一般納稅人月末,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2018-10-28 21:59:56

你好!進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話直接留到下期留抵。不用做賬務(wù)處理
2015-11-06 15:33:28

增值稅不存在計(jì)提的說法
如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-11-09 09:58:32
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2019-06-10 21:26
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2019-06-10 21:28