
老師,4月1日改稅率后,我們?nèi)匀婚_了10多萬的16和10的稅率的發(fā)票,但是報稅的時候并沒有把這10多萬的金額報上去,現(xiàn)在過了申報期,稅務(wù)局那邊打電話讓去大廳改申報表,可不可以在認(rèn)證一些進項發(fā)票進行抵扣啊
答: 您好 過了申報期了 不可以再認(rèn)證抵扣3月所屬期的進項了
18年10月份當(dāng)月沒有開票,認(rèn)證了十幾萬的稅款申報的時候也沒有導(dǎo)進去,現(xiàn)在能到稅務(wù)局去更改申報表嗎
答: 這個建議您聯(lián)系一下公司的專管員,我的理解是您已經(jīng)喪失了這些進項稅額的抵扣機會了,因為只有認(rèn)證后填寫進當(dāng)期的增值稅申報表的進項稅額才是真正可以抵扣的,認(rèn)證只是一個前置程序,填寫進申報表附表二才是關(guān)鍵。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上月開了一張發(fā)票,有一項把13%的稅率開成3%了,現(xiàn)在申報增值稅可以直接在電子稅務(wù)局改申報表嗎,還是只能去大廳申報
答: 同學(xué)您好,按照實際開票進行申報,次月現(xiàn)在開票系統(tǒng)開具紅票,然后再按照正確的數(shù)據(jù)申報


楠木 追問
2019-04-22 16:46
bamboo老師 解答
2019-04-22 16:51
楠木 追問
2019-04-22 17:10
bamboo老師 解答
2019-04-22 17:19