
請問老師,我們公司今年3月報稅的時候有申報16%、10%稅率發(fā)無票收入,現(xiàn)在稅盤升級開不了16%、10%稅率的 發(fā)票,我下個月申報9月份稅的能不能把16%、10%稅率的無票收入沖紅,然后在這個月多開13%,9%稅率的發(fā)票呢,因?yàn)檫@個月我們公司的進(jìn)項(xiàng)不夠。
答: 您好 稅盤升級后系統(tǒng)沒有16% 10%稅率 可以到稅務(wù)申請 然后稅務(wù)授權(quán) 可以繼續(xù)開具 我這邊是這樣固定的
請教老師,前幾月有免稅苗木的發(fā)票沒抵稅,已申報了,能補(bǔ)回來嗎?現(xiàn)在申報免稅苗木抵稅要備案嗎?還是直接在附表二的6欄申報就行?網(wǎng)上按各種稅率的都有,現(xiàn)在是按9%還是10%計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅?
答: 你好,現(xiàn)在的稅率是九個點(diǎn)的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)開具零稅率出口發(fā)票,做了免抵退申報,后期發(fā)現(xiàn)不符合免抵退申報條件,需要轉(zhuǎn)免稅申報。于是紅沖了零稅率發(fā)票補(bǔ)開免稅發(fā)票,然后需要在申報增值稅的時候轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,請問進(jìn)項(xiàng)稅額該如何轉(zhuǎn)出?如何計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 你好,按當(dāng)期增值報表上免稅收入占收入的比例*當(dāng)期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅得出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出.


甘甘姑娘 追問
2019-09-26 10:39
bamboo老師 解答
2019-09-26 10:42