
老師,我能問個(gè)問題嗎,就是假如煤炭企業(yè),它采購是是100噸煤,賣的時(shí)候90噸,發(fā)生虧噸10噸,我購進(jìn)的時(shí)候是按照100噸享受了進(jìn)項(xiàng),我銷售是按照90噸開的票,中間的10噸是不是就不能做以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用了?如果這樣做的話是不是之前的做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
答: 如果是正常的經(jīng)營損耗,是可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,如果是不合理的損耗,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。
你好,老師。去年12月份我做成本時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,現(xiàn)在放在了2月份抵扣,我把它轉(zhuǎn)了出來。這個(gè)分錄對嗎,要不要用到以前年度損益調(diào)整科目
答: 您好 金額不大 可以不用以前年度損益調(diào)整科目 直接這樣寫分錄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 ,稅務(wù)局讓我們?nèi)ツ赀M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這怎么記賬,用涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎
答: 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

