老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額是怎么計(jì)算得 問(wèn)
就是資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期末數(shù)-年初數(shù) 答
公司購(gòu)買(mǎi)實(shí)驗(yàn)室儀器怎么入賬? 問(wèn)
您好,這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)中 答
老是你好,我想問(wèn)一下同一公司下兩個(gè)銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬, 問(wèn)
不需要填寫(xiě)付款報(bào)銷(xiāo)審批單簽字 答
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于物業(yè)管理服務(wù)中收取的自 問(wèn)
你好,這個(gè)是針對(duì)物業(yè)的。物業(yè)他按照差額兒減易計(jì)稅來(lái)交稅。如果是普通企業(yè),你開(kāi)自來(lái)水的不能享受簡(jiǎn)易計(jì)稅,也不能差額。 答
這道題答案應(yīng)該是1170吧? 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

購(gòu)入材料未付款未收到發(fā)票時(shí)暫估這樣做:借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估購(gòu)入無(wú)發(fā)票已付款時(shí)暫估怎么做?借 原材料 貸 ?
答: 購(gòu)入無(wú)發(fā)票已付款時(shí)暫估怎么做? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估 等實(shí)際收到發(fā)票時(shí), 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款
問(wèn)個(gè)問(wèn)題,銷(xiāo)售一批貨物給客戶(hù),應(yīng)收10萬(wàn),同時(shí)這家客戶(hù)給我代購(gòu)材料,我應(yīng)付8萬(wàn),兩者都有發(fā)票,客戶(hù)實(shí)際付款是按差額來(lái)的,我們只收了2萬(wàn),我做賬是按發(fā)票做,然后再應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖?
答: 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借庫(kù)存商品貸應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么收到購(gòu)入原材料的發(fā)票做賬是 借:原材料 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)
答: 不是應(yīng)該還要有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎


郭老師 解答
2019-04-22 15:04
霞 追問(wèn)
2019-04-22 15:06
郭老師 解答
2019-04-22 15:09