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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-06 01:23

您好,因為需要做暫估,發(fā)票未到的暫估入庫材料,貸方就應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)付賬款—暫估核算。

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您好,因為需要做暫估,發(fā)票未到的暫估入庫材料,貸方就應(yīng)當(dāng)通過應(yīng)付賬款—暫估核算。
2020-06-06 01:23:59
你好,是的,暫估入庫,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的
2019-01-04 18:51:57
同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
你好,是的,整個過程是這樣做賬務(wù)處理的
2018-04-16 08:59:42
你好!原材料收到了嗎?收到可以暫估入庫,你的分錄不準確
2018-10-09 17:17:46
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