
購買了金稅盤230元,全額抵扣的,已認證發(fā)票,只做了,借管理費用230貸庫存現(xiàn)金230,一直沒有銷項。下個月發(fā)生銷項是才抵扣稅了吧,怎么填報稅表,后期怎么做分錄
答: 在,增值稅納稅申報表附列資料(四)-增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費欄填寫 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸 營業(yè)外收入-減免稅
借;管理費用 貸;庫存現(xiàn)金等科目借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;管理費用全額抵扣的分錄不是要這樣嗎認證了。還可以這樣做嗎我是代理開票費可以全額抵扣嗎
答: 你好,是的 代理開票費沒有全額抵扣的規(guī)定
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有個費用類的專票,我這個月借:管理費用,待抵扣進項,貸:庫存現(xiàn)金,等到明年我在認證抵扣
答: 您好,您等到明年認證就可以了。但是科目應(yīng)該放在 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額

