
有費用我沒有拿到增值稅專用發(fā)票,我先編制分錄 比如是借:管理費用100 , 貸 :現金 100; 現在拿到專用發(fā)票了 我可以編制 分錄借:管理費用 17(紅字),貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 17沖減嗎
答: 你好:第二個分錄有問題喲: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)17 借:管理費用 17(紅字)
老師您好:10月購買針式打印機取得專用發(fā)票,沒有認證,借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項)貨:庫存現金,現11月來認證才來認證這張發(fā)票,抵扣銷項,11月做賬是要做紅沖做紅字分錄,借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項)貨:庫存現金,再同樣做一張藍字分錄,借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項)貨:庫存現金嗎?
答: 你好,是的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到購買稅控盤和服務費發(fā)票借:管理費用-辦公費貸:銀行存款全額抵扣增值稅借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字借:管理費用-辦公費 借方紅字這兩個分錄做了以后應交稅費-應交增值稅-減免稅額的明細賬中它是在貸方紅字,這個正常嗎
答: 收到購買稅控盤和服務費發(fā)票 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 全額抵扣增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字 借:管理費用-辦公費紅字

