
你好。就是我17年的時候。做了一筆暫估,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,然后18年發(fā)票回來了,我該怎么處理上年那個暫估的主營業(yè)務(wù)成本的分錄
答: 紅字分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 在根據(jù)發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn) 貸:應(yīng)付賬款
我17年的時候。做了一筆暫估,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,然后18年發(fā)票回來了,我該怎么處理上年那個暫估的主營業(yè)務(wù)成本的分錄
答: 沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我三月底暫估了一筆成本,現(xiàn)在發(fā)票回來了30個我應(yīng)該怎么做賬?當(dāng)時暫估:借:主營業(yè)務(wù)成本450000貸:應(yīng)付賬款--暫估450000現(xiàn)在發(fā)票回來了30個;紅沖之前暫估:借:主營業(yè)務(wù)成本 -450000貸:應(yīng)付賬款--暫估 -450000做正確的:借:主營業(yè)務(wù)成本 300000貸:應(yīng)付賬款--暫估300000這樣嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。

