購進(jìn)固定資產(chǎn)236萬,本月收到30萬專票發(fā)票,次月收到余下金額專用發(fā)票,怎么寫會計(jì)分錄?本月分錄:借固定資產(chǎn)2034482.76,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅41379.31,貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款2075862.07,次月會計(jì)分錄:??
may
于2019-04-17 22:48 發(fā)布 ??1554次瀏覽
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bamboo老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2019-04-17 23:10
您好
236萬是含16%的增值稅么?
不含稅金額2300000/(1+0.16)=1982758.62
借:固定資產(chǎn) 1982758.62
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 41379.31
貸:應(yīng)付賬款 300000
應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 2360000/(1+0.16)+41379.31-300000=1775862.07
下個(gè)月收到剩余發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 1775862.07
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 (2360000-300000)/(1+0.16)*0.16=284137.93
貸:應(yīng)付賬款 1775862.07+284137.93=2060000
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您好
236萬是含16%的增值稅么?
不含稅金額2300000/(1+0.16)=1982758.62
借:固定資產(chǎn) 1982758.62
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 41379.31
貸:應(yīng)付賬款 300000
應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 2360000/(1+0.16)+41379.31-300000=1775862.07
下個(gè)月收到剩余發(fā)票
借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 1775862.07
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 (2360000-300000)/(1+0.16)*0.16=284137.93
貸:應(yīng)付賬款 1775862.07+284137.93=2060000
2019-04-17 23:10:55

你好,付款30萬應(yīng)該是貸銀行存款,后期如果在1年內(nèi)付清的,計(jì)入其他應(yīng)付款,超過1年的可以長期應(yīng)付款
2019-03-15 11:20:38

您好
請問您發(fā)票收到了30萬 固定資產(chǎn)到了么
2019-03-15 10:24:07

您好,您這個(gè)分錄是對的啊
2019-03-14 20:14:52

分錄處理 是對的,最后 的分錄處理對的
2019-05-29 11:37:15
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