咨詢下:2024年暫估入賬,已付款。2025年收到發(fā)票再 問
您好,發(fā)票金額大于暫估是嗎?如果25年發(fā)票費用大于24年暫估,您看費用屬于哪一年的 答
老師您好,我們當(dāng)時生產(chǎn)做實驗的產(chǎn)品當(dāng)時做賬的時 問
1. 沖減原計入管理費用的研發(fā)支出(按可售 10kg 對應(yīng)的成本) 假設(shè) 100kg 總成本為 1000 元(則 10kg 成本 = 1000×10%=100 元):借:研發(fā)支出 —— 費用化支出 100貸:管理費用 —— 研發(fā)費用 100 2. 將可售部分轉(zhuǎn)入庫存商品 借:庫存商品 100貸:研發(fā)支出 —— 費用化支出 100 答
老師,我問下,24年的進(jìn)項發(fā)票,之前財務(wù)重復(fù)入賬了兩 問
你好,當(dāng)時怎么做的賬務(wù)處理?做了成本嗎?如果是的話, 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項。 答
@宋生老師有在嗎?還是之前的那個問題,困擾我好久了 問
你好,你是有什么問題? 答
老師,我想問下,現(xiàn)金流的選項,收到投資款,是選001.002 問
吸收投資收到的現(xiàn)金 答

請問:預(yù)征時城建稅時不計提業(yè)務(wù)稅金及附加,什么時候開始計提?謝謝
答: 申報時計提,預(yù)征時只是掛在應(yīng)交稅金的借方。
請問老師,未達(dá)起征點時,附加稅只交納了城建稅,分錄:計提時:借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加—城建稅 貸:應(yīng)交稅金—城建稅本月底結(jié)時:借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加這樣做對嗎
答: 你好 嗯是的 你還要做一筆繳納城建稅的分錄就行了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
18年11月計提稅費的時候掛錯科目,應(yīng)該是稅金及附加-印花稅 的 被我掛成“稅金及附加-城建稅”,2019年1月份我修改這筆分錄的時候,可以直接 借:稅金及附加-印花稅 4 貸:稅金及附加-城建稅 -4 嗎?謝謝老師
答: 你好 只是明細(xì)科目掛錯了 一級科目不影響損益 你可以直接按你說的調(diào)整過來即可
老師,請問一下,就是城建稅附加稅什么的,當(dāng)月不計提稅金及附加,可以在次月繳納的時候直接進(jìn)入稅金及附加嗎
本月計提的附加稅要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎計提的時候是借營業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費-城建稅等,結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么做
老師計提附加稅時借:營業(yè)稅金及附加/還是增值稅附加稅100貸:城建稅/還是其他應(yīng)交稅費100 實際繳納又怎么寫 謝謝





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