
老師,我上一年度12月計(jì)提季度企業(yè)所得稅多計(jì)提了278元,匯算清繳的時(shí)候這個(gè)數(shù)據(jù)要填在表里嗎?填哪里呢?
答: 計(jì)提的不需要填寫,匯算清繳已實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)
請問年度利潤表上,所得稅計(jì)提多了,所以出現(xiàn)所得稅為負(fù)數(shù),匯算清繳時(shí)這個(gè)負(fù)數(shù)應(yīng)該填在哪里呢?
答: 你好,你是說所得稅這個(gè)負(fù)數(shù)是嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,請問,年末按照匯算清繳邏輯計(jì)提了企業(yè)所得稅,計(jì)入所得稅費(fèi)用,那在第四季度預(yù)繳時(shí),利潤總額這里是按計(jì)提前的數(shù)據(jù)填,還是計(jì)提后的數(shù)據(jù)填?
答: 同學(xué)你好,按計(jì)提后的填寫。





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