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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-15 15:29

月底把進項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方表示留抵

耶路 追問

2019-04-15 15:34

具體分錄麻煩說下,謝謝

馬老師 解答

2019-04-15 16:02

借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費增值稅進項稅

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相關(guān)問題討論
月底把進項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方表示留抵
2019-04-15 15:29:03
你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2020-02-18 20:03:04
你好?當(dāng)月沒認證進項,只有銷項,要做賬務(wù)處理
2022-04-13 11:54:54
是的,您必須要做賬務(wù)處理。首先,您需要把銷項收入明細登記到收支明細表中,然后根據(jù)稅務(wù)發(fā)票上稅率來做相應(yīng)稅費的登記處理,最后再把進項和銷項收入一起綜合起來寫到利潤表里。
2023-03-21 11:15:06
借XX 應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅進項 貸應(yīng)付賬款
2017-03-08 11:07:46
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