增值稅退稅的同時(shí) ,已入賬抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額也要轉(zhuǎn)出。求分錄?交的增值稅和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,都是在18年發(fā)生的
青春俠
于2019-04-15 06:50 發(fā)布 ??2134次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-15 07:05
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
如進(jìn)項(xiàng)稅率是13%,退稅率9%,這中間的4%是不能退稅的,因此需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出計(jì)入成本
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如進(jìn)項(xiàng)稅率是13%,退稅率9%,這中間的4%是不能退稅的,因此需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出計(jì)入成本
2019-04-15 07:05:04

1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

你好 你有進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 為什么要去轉(zhuǎn)出處理 。 你的意思是要為了繳納點(diǎn)增值稅 去轉(zhuǎn)出處理嗎 你之前分錄怎么做的
2020-07-29 16:24:43

你好;? ? ? 你去年怎么做分錄的。 把去年分錄發(fā)來看看 ; 你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?這樣好判斷轉(zhuǎn)出分錄怎么處理??
2021-11-30 11:34:49

你好,之前為什么貸方要計(jì)入 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
第二年抵扣是這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2019-03-11 12:58:06
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