
老師,稅務(wù)局代扣專票201108.76元,預(yù)繳增值稅6033.26元,城建稅955元,申報(bào)期時(shí)是不是還有留底稅額?
答: 您好,申報(bào)時(shí)沒有留抵稅額,只是報(bào)交的稅,填寫到已交稅款欄即可。
銷項(xiàng)稅額:8240.31預(yù)繳增值稅:1831.19上月留底稅額:-12680.6應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額8240.31-預(yù)繳增值稅1831.19-上月留底稅額12860.6=-6451.48請(qǐng)老師幫我看下是否計(jì)算正確,留底稅額是減?還是加呢?
答: 減掉這個(gè),是對(duì)的,是的,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們公司是小規(guī)模建筑公司,上個(gè)季度異地預(yù)繳了增值稅7000多,上個(gè)季度我們公司開了1000多,報(bào)稅時(shí)我在本期預(yù)繳稅額中填了全部預(yù)繳增值稅7000多,產(chǎn)生了6000多留底稅額,我這個(gè)季度報(bào)稅時(shí)上期的留底稅額沒有自動(dòng)抵減,我該怎么填列?
答: 同學(xué)你好 留抵的你抵減了才會(huì)少,你手動(dòng)填寫試試

