
銷項稅額:8240.31預(yù)繳增值稅:1831.19上月留底稅額:-12680.6應(yīng)繳增值稅=銷項稅額8240.31-預(yù)繳增值稅1831.19-上月留底稅額12860.6=-6451.48請老師幫我看下是否計算正確,留底稅額是減?還是加呢?
答: 減掉這個,是對的,是的,
銷項稅額:11124.5進項稅額:0預(yù)繳增值稅:2472.11上期留 底:-6271.42應(yīng)繳增值稅:銷項稅額 11124.5-預(yù)繳增值稅2472.11-上期留底6271.42=2380.97附加稅:2380.97*7% 2380.97*3% 2380.97*1.5%請老師幫我看下是這是這樣計算的
答: 您好!應(yīng)繳納增值稅金額正確,附加稅如果對應(yīng)稅率正確的話,那您計算的沒有問題。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
)銷項額額:11124.5預(yù)繳增值稅:2472.11上期留底:-6271.42應(yīng)繳增值稅=銷項稅額11124.5-預(yù)繳增值稅2472.11-上期留底6271.42=2380.97機構(gòu)地繳納:增值稅2380.97/(1+9%)*7%=152.91機構(gòu)地繳納附加稅:152.91*7% 152.91*3% 152.91*1.5%請老師幫我看下是這樣計算的嗎?
答: 您好,增值稅沒有7%的預(yù)繳稅率

